Global Tax Compliance for Shopify Sellers

Complete guide to global tax compliance for Shopify merchants — US sales tax, EU VAT, UK VAT, GST, nexus rules, automated tax calculation, and filing obligations.

E
ECOSIRE Research and Development Team
|19 مارس 202614 دقائق قراءة3.1k كلمات|

الامتثال الضريبي العالمي للبائعين في Shopify

إن الامتثال الضريبي هو التزام التجارة الإلكترونية الذي لا يفهمه معظم التجار كثيرًا، ويتجاهلونه لفترة أطول، ويندمون عليه كثيرًا عندما يلحق بهم. من المحتمل أن يكون متجر Shopify الذي يحقق إيرادات سنوية بقيمة مليون دولار في الولايات المتحدة مدينًا بضريبة المبيعات في أكثر من 25 ولاية - ولا يقوم معظم التجار بتحصيلها أو تحويلها.

أدى حكم المحكمة العليا في داكوتا الجنوبية ضد وايفير لعام 2018 إلى إلغاء شرط الوجود المادي لرابطة ضريبة المبيعات، مما أدى إلى إنشاء عتبات للرابطة الاقتصادية في كل ولاية. أضف قواعد ضريبة القيمة المضافة لعام 2021 للاتحاد الأوروبي، ومتطلبات ضريبة القيمة المضافة في المملكة المتحدة بعد خروجها من الاتحاد الأوروبي، والتزامات ضريبة السلع والخدمات في أستراليا، والامتثال لضريبة التجارة الإلكترونية العالمية أمر معقد حقًا.

يشرح هذا الدليل ما تدين به فعليًا وأين ولماذا وكيفية الامتثال تلقائيًا قبل أن تجدك سلطة الضرائب أولاً.

الوجبات الرئيسية

  • بعد Wayfair، تؤدي العلاقة الاقتصادية (حدود الإيرادات أو المعاملات) إلى إنشاء التزامات ضريبية في الولايات الأمريكية حيث ليس لديك وجود فعلي
  • تقوم حاسبة الضرائب المدمجة في Shopify بمعالجة تحصيل ضريبة المبيعات الأمريكية الأساسية ولكنها لا تقدم إقرارات - فهذه مسؤوليتك
  • تعمل كل من TaxJar وAvalara على أتمتة تحصيل ضرائب المبيعات الأمريكية متعددة الولايات وتقديمها مقابل 19-500 دولار شهريًا
  • يتيح نظام EU VAT OSS (One Stop Shop) للبائعين في الاتحاد الأوروبي تقديم عائد ربع سنوي واحد لجميع دول الاتحاد الأوروبي
  • ضريبة القيمة المضافة في المملكة المتحدة: قم بالتسجيل عند الوصول إلى حد 85000 جنيه إسترليني؛ إلزامي من البيع الأول للشركات خارج المملكة المتحدة التي تبيع للمستهلكين في المملكة المتحدة بما يتجاوز عتبة الاستيراد البالغة 135 جنيهًا إسترلينيًا
  • لدى كندا نظام ضريبي معقد على مستوى المقاطعة بمعدلات وقواعد مختلفة لضريبة السلع والخدمات، وHST، وQST
  • تنطبق ضريبة السلع والخدمات الأسترالية على البائعين الدوليين بمجرد الوصول إلى حد 75000 دولار أسترالي
  • يتراكم الالتزام الضريبي من تاريخ إنشاء العلاقة - وليس من وقت بدء التقديم

ضريبة المبيعات الأمريكية: فهم العلاقة بين ما بعد Wayfair

قبل حكم Wayfair لعام 2018، كان التجار الأمريكيون مستحقين لضريبة المبيعات فقط في الولايات التي كان لهم فيها وجود فعلي (مكتب، مستودع، موظفون، مخزون). الآن، أنشأت معظم الولايات "رابطة اقتصادية" - فأنت مدين بضريبة المبيعات بناءً على نشاط مبيعاتك في تلك الولاية.

محفزات الترابط الجسدي:

  • مكتب تجاري أو وكيل مسجل
  • مستودع أو منشأة تخزين (بما في ذلك مخزون FBA في أحد مستودعات أمازون)
  • موظف أو مقاول مستقل يعمل في الدولة
  • المشاركة في المعارض التجارية (بعض الدول، حتى الحضور المؤقت)
  • إسقاط الشاحن أو المورد الموجود في الدولة

حدود الترابط الاقتصادي (اعتبارًا من عام 2026، في معظم الولايات):

الحد الأكثر شيوعًا هو 100000 دولار في المبيعات أو 200 معاملة لكل سنة تقويمية في الولاية. بعض الاختلافات:

الدولةعتبة الإيراداتعتبة الصفقة
كاليفورنيا500,000 دولارلا يوجد حد للمعاملة
نيويورك500,000 دولار100 معاملة
تكساس500,000 دولارلا يوجد حد للمعاملة
معظم الولايات الأخرى100,000 دولار200 معاملة
ألاسكالا توجد ضريبة ولاية (محلية فقط)يختلف حسب البلدية

عند إنشاء العلاقة، يُطلب منك:

  1. قم بالتسجيل للحصول على تصريح ضريبة المبيعات في تلك الولاية (قبل التحصيل — قد يؤدي التحصيل بدون تصريح إلى فرض عقوبات)
  2. قم بجمع معدل الضريبة الصحيح من العملاء في تلك الولاية
  3. قم بتقديم إقرارات دورية (شهرية أو ربع سنوية أو سنوية حسب حجم مبيعاتك)
  4. تحويل الضرائب المحصلة إلى الدولة وفق جدول الإيداع

إخضاع المنتج للضريبة:

ليس كل منتج يخضع للضريبة في كل ولاية. الإعفاءات الشائعة:

  • البقالة: معفاة في معظم الولايات (مع تعريفات معقدة لـ "البقالة")
  • الملابس: معفاة في بعض الولايات (نيويورك، بنسلفانيا) للمشتريات التي تقل قيمتها عن 110 دولارات
  • المنتجات الرقمية: تخضع للضريبة في بعض الولايات، وتُعفى في دول أخرى - القواعد آخذة في التطور
  • الأجهزة الطبية والوصفات الطبية: غالبًا ما تكون معفاة
  • الخدمات: لا تخضع للضريبة بشكل عام، لكن بعض الولايات تتوسع لتشمل ضرائب الخدمة

تحقق من قابلية المنتج للضريبة في كل ولاية حيث لديك صلة - يجب أن تتعامل خدمة حساب الضرائب الخاصة بك مع هذا الأمر تلقائيًا.


أدوات الضرائب المدمجة في Shopify

يتضمن Shopify إمكانيات حساب الضرائب التي تتعامل مع السيناريوهات الأمريكية الشائعة:

ما يفعله حساب ضريبة Shopify:

  • حساب معدلات ضريبة المبيعات الصحيحة بناءً على عنوان الشحن للطلبات الأمريكية
  • تطبيق تجاوزات الضرائب على مستوى المنتج (وضع علامة على منتجات معينة على أنها معفاة من الضرائب أو خاضعة للضريبة في الولايات التي تختلف فيها قواعد الفئات)
  • يطبق الإعفاءات الضريبية على مستوى العملاء (عملاء الجملة / B2B المعفيين)
  • يجمع ويسجل مبالغ الضرائب لكل طلب

ما لا يفعله Shopify:

  • قم بتقديم إقراراتك الضريبية (هذه مسؤوليتك دائمًا أو مسؤولية دائرة الضرائب الخاصة بك)
  • إعلامك عند عبور عتبات العلاقة الاقتصادية
  • إدارة التسجيل الضريبي
  • التعامل مع حسابات ضريبة القيمة المضافة لطلبات الاتحاد الأوروبي/المملكة المتحدة/الدولية بدقة دون تكوين إضافي

إعداد الضرائب الأمريكية في Shopify:

  1. المسؤول > الإعدادات > الضرائب والرسوم > الولايات المتحدة
  2. قم بتمكين "تحصيل ضريبة المبيعات" للولايات التي توجد بها رابطة
  3. أضف كل ولاية وقم بتكوين رقم التسجيل الخاص بك
  4. قم بتمكين "الضريبة على أساس" - اختر "عنوان الشحن الخاص بالعميل"
  5. قم بتكوين تجاوزات ضريبة المنتج لأي منتجات خاضعة للضريبة غير القياسية

إعدادات الضريبة الدولية:

  1. المسؤول > الإعدادات > الضرائب والرسوم > الدولية
  2. تكوين قواعد رسوم الاستيراد للشحنات الدولية (رسوم التسليم مدفوعة مقابل رسوم التسليم غير مدفوعة)
  3. قم بتمكين جمع ضريبة القيمة المضافة لدول الاتحاد الأوروبي في حالة استخدام نظام الضرائب الأساسي في Shopify

أتمتة ضريبة المبيعات الأمريكية: TaxJar vs Avalara

بالنسبة للتجار الذين لديهم رابطة في أكثر من 3-4 ولايات، تصبح إدارة ضريبة المبيعات اليدوية غير قابلة للاستمرار. تتصل منصات الضرائب الآلية بـ Shopify، وتحسب المعدلات الدقيقة وتقدم الإقرارات.

ميزةتاكس جارأفالارا
التكامل في شوبيفايالتطبيق الأصليالتطبيق الأصلي
إرجاع الملف تلقائيًانعم (ملف تلقائي، 5-50 دولارًا أمريكيًا/الولاية/الشهر)نعم
رصد الترابط الاقتصادينعمنعم
قابلية المنتج للضريبةنعمنعم (تفصيل أكثر)
السعر (الأساسي)19 دولارًا شهريًا~ 50 دولارًا شهريًا
السعر (الإيداع)299 دولارًا سنويًا + الرسوم لكل ولايةمخصص
الأفضل لـالتجار الصغار والمتوسطة الحجمالمؤسسة، السيناريوهات المعقدة

** إعداد TaxJar لـ Shopify **:

  1. قم بإنشاء حساب TaxJar على موقع Taxjar.com
  2. قم بتثبيت تطبيق TaxJar من Shopify App Store
  3. قم بتوصيل متجر Shopify الخاص بك في إعدادات TaxJar
  4. يكتشف TaxJar تلقائيًا الحالات التي توجد بها رابطة بناءً على سجل المعاملات
  5. قم بالتسجيل في كل ولاية (يوفر TaxJar إرشادات التسجيل، ويتولى AutoFile التعامل مع ملفات الإرجاع)
  6. تمكين الملف التلقائي لكل ولاية مسجلة

تعرض لوحة معلومات تتبع العلاقة الاقتصادية في TaxJar عدد إيراداتك ومعاملاتك الحالية في كل ولاية، لتنبيهك عند اقترابك من العتبات.


ضريبة القيمة المضافة في الاتحاد الأوروبي: قواعد ما بعد 2021 لبائعي Shopify

قام الاتحاد الأوروبي بإصلاح قواعد ضريبة القيمة المضافة للتجارة الإلكترونية في يوليو 2021، مما أدى إلى إنشاء نظام One Stop Shop (OSS) الذي سهّل بشكل كبير امتثال البائعين في الاتحاد الأوروبي.

أساسيات ضريبة القيمة المضافة في الاتحاد الأوروبي:

  • تنطبق ضريبة القيمة المضافة على المبيعات للمستهلكين في الاتحاد الأوروبي (B2C) بناءً على بلد العميل
  • لكل دولة من دول الاتحاد الأوروبي معدل ضريبة القيمة المضافة القياسي الخاص بها (يتراوح من 17% في لوكسمبورغ إلى 27% في المجر)
  • قبل عام 2021: كان لكل بلد "حد البيع عن بعد" قبل أن تحتاج إلى التسجيل في ذلك البلد
  • بعد عام 2021: حد واحد قدره 10000 يورو لجميع مبيعات الاتحاد الأوروبي مجتمعة - بمجرد تجاوزه، سيتم تحصيل ضريبة القيمة المضافة وفقًا لمعدل بلد العميل

** EU OSS (متجر متكامل)**:

يمكن للبائعين المقيمين في الاتحاد الأوروبي التسجيل في OSS في وطنهم وتقديم عائد ربع سنوي واحد يغطي جميع مبيعات الاتحاد الأوروبي. يتم تحويل ضريبة القيمة المضافة التي تم جمعها في كل بلد من خلال إقرار OSS الفردي.

البائعون من خارج الاتحاد الأوروبي (الولايات المتحدة والمملكة المتحدة وأستراليا وغيرها):

لدى البائعين من خارج الاتحاد الأوروبي خياران:

الخيار 1 - IOSS (استيراد متجر متكامل): بالنسبة للسلع التي يتم شحنها إلى عملاء الاتحاد الأوروبي بقيمة شحن أقل من 150 يورو: قم بالتسجيل في IOSS، وجمع ضريبة القيمة المضافة عند الخروج بسعر بلد الوجهة، وتقديم إقرارات IOSS الشهرية. يتم استيراد البضائع المعلن عنها بموجب IOSS معفاة من الرسوم الجمركية؛ يتم دفع ضريبة القيمة المضافة مسبقًا عند الخروج. تجربة العملاء: نظيفة، لا توجد رسوم استيراد مفاجئة.

الخيار 2 - DDP (رسوم التسليم مدفوعة) عبر الممثل المالي: بالنسبة للسلع التي تزيد قيمتها عن 150 يورو أو التجار الذين لا يستخدمون IOSS: اعمل مع وكيل الشحن الذي يتولى التخليص الجمركي ودفع ضريبة القيمة المضافة على الحدود. يتم تمرير هذه التكاليف إلى العميل (DDU، رسوم التسليم غير مدفوعة) أو يتم استيعابها من قبل التاجر (DDP).

حدود تسجيل ضريبة القيمة المضافة (للبائعين في الاتحاد الأوروبي):

إذا كنت مقيمًا في الاتحاد الأوروبي: يغطي تسجيل واحد في OSS جميع دول الاتحاد الأوروبي بمجرد تجاوز حد 10000 يورو.

إذا كنت مقيمًا خارج الاتحاد الأوروبي: يكون تسجيل ضريبة القيمة المضافة إلزاميًا منذ أول عملية بيع للمستهلكين في الاتحاد الأوروبي إذا تم تخزين البضائع في الاتحاد الأوروبي (على سبيل المثال، في مستودع الاتحاد الأوروبي). بالنسبة للمبيعات عبر الحدود من خارج الاتحاد الأوروبي، يغطي نظام IOSS البضائع التي تقل قيمتها عن 150 يورو.

Shopify وضريبة القيمة المضافة في الاتحاد الأوروبي:

تتضمن Shopify Markets (المتوفرة على Shopify وما فوق) تكوين قواعد الضرائب في الاتحاد الأوروبي. يمكنك:

  • تحديد الأسعار الشاملة للضرائب لعملاء الاتحاد الأوروبي
  • تطبيق معدلات ضريبة القيمة المضافة المختلفة لكل دولة في الاتحاد الأوروبي
  • عرض حقل رقم ضريبة القيمة المضافة لعملاء B2B (مبيعات B2B المعفاة من ضريبة القيمة المضافة تتطلب رقم ضريبة القيمة المضافة الخاص بالعميل)
  • إنشاء فواتير شاملة لضريبة القيمة المضافة

للتعامل الدقيق مع ضريبة القيمة المضافة في الاتحاد الأوروبي على نطاق واسع، قم بدمج Avalara AvaTax أو TaxJar (مع وحدة الضرائب الدولية) بدلاً من الاعتماد فقط على التكوين الضريبي المدمج في الاتحاد الأوروبي في Shopify.


ضريبة القيمة المضافة في المملكة المتحدة: متطلبات ما بعد خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي

غادرت المملكة المتحدة نظام ضريبة القيمة المضافة في الاتحاد الأوروبي بعد خروجها من الاتحاد الأوروبي. أصبحت ضريبة القيمة المضافة في المملكة المتحدة الآن التزامًا منفصلاً عن ضريبة القيمة المضافة في الاتحاد الأوروبي.

حدود التسجيل في ضريبة القيمة المضافة في المملكة المتحدة:

  • الشركات التي يوجد مقرها في المملكة المتحدة: يجب التسجيل عندما يتجاوز حجم الأعمال الخاضع للضريبة في المملكة المتحدة 85000 جنيه إسترليني خلال فترة 12 شهرًا متجددة
  • الشركات غير البريطانية التي تبيع البضائع إلى المستهلكين في المملكة المتحدة: يجب التسجيل من أول عملية بيع إذا كانت البضائع في المملكة المتحدة عند نقطة البيع (على سبيل المثال، مستودع المملكة المتحدة). بالنسبة للبضائع المشحونة من خارج المملكة المتحدة:
  • الشحنات التي تقل قيمتها عن 135 جنيهًا إسترلينيًا: جمع وتحويل ضريبة القيمة المضافة في المملكة المتحدة مباشرةً (إلزامي، بدون حد أدنى)
  • الشحنات التي تزيد قيمتها عن 135 جنيهًا إسترلينيًا: ضريبة القيمة المضافة على الواردات + الرسوم المدفوعة على الحدود (عادةً من قبل العميل بموجب DDU، أو من قبل التاجر بموجب DDP)

معدل ضريبة القيمة المضافة في المملكة المتحدة:

  • المعدل القياسي: 20%
  • نسبة مخفضة: 5% (سلع محددة: مقاعد سيارات للأطفال، منتجات الطاقة، المنتجات الصحية)
  • نسبة الصفر: 0% (معظم المواد الغذائية، ملابس الأطفال، الكتب، الأدوية)

القواعد الخاصة بالمملكة المتحدة لتجار Shopify:

بالنسبة للتجار من خارج المملكة المتحدة الذين يقومون بشحن البضائع التي تقل قيمتها عن 135 جنيهًا إسترلينيًا إلى المستهلكين في المملكة المتحدة:

  1. سجل للحصول على ضريبة القيمة المضافة في المملكة المتحدة لدى HMRC (التسجيل عبر الإنترنت)
  2. قم بتكوين Shopify لفرض ضريبة القيمة المضافة في المملكة المتحدة بنسبة 20% على المنتجات المؤهلة لعملاء المملكة المتحدة
  3. قم بتقديم إقرارات ضريبة القيمة المضافة ربع السنوية إلى إدارة الإيرادات والجمارك البريطانية
  4. تحويل ضريبة القيمة المضافة المحصلة بشكل ربع سنوي

** مبيعات B2B للشركات في المملكة المتحدة **:

تقدم الشركات المسجلة في ضريبة القيمة المضافة في المملكة المتحدة رقم ضريبة القيمة المضافة الخاص بها. بالنسبة لمبيعات B2B عبر الحدود، يتم تطبيق آلية "الرسوم العكسية" - لا تقوم بتحصيل ضريبة القيمة المضافة على الفاتورة؛ يقوم المشتري في المملكة المتحدة بحساب ذلك من خلال إقرار ضريبة القيمة المضافة الخاص به. تحقق من أرقام ضريبة القيمة المضافة للعملاء عبر مدقق رقم ضريبة القيمة المضافة التابع لـ HMRC قبل تطبيق الرسوم العكسية.


كندا: ضريبة السلع والخدمات، HST، وQST

يعد النظام الضريبي الفيدرالي والإقليمي في كندا أكثر تعقيدًا مما يدركه معظم التجار.

أنواع الضرائب الكندية:

ضريبةمعدلمن يدفع
ضريبة السلع والخدمات (الاتحادية)5%جميع المحافظات
HST (منسق)13-15%أونتاريو، نيو برونزويك، نوفا سكوتيا، جزيرة الأمير إدوارد، نيوفاوندلاند
توقيت المحيط الهادئ (المقاطعات)6-10%كولومبيا البريطانية، ساسكاتشوان، مانيتوبا
QST (كيبيك)9.975%كيبيك (بالإضافة إلى ضريبة السلع والخدمات الفيدرالية 5٪)

متطلبات تسجيل البائعين غير الكنديين:

تتطلب ضريبة الخدمات الرقمية في كندا و"التسجيل المبسط لضريبة السلع والخدمات/HST" من الموردين غير الكنديين للمنتجات الرقمية التسجيل عندما تتجاوز مبيعاتهم الكندية 30000 دولار كندي على مدار فترة 12 شهرًا.

بالنسبة للسلع المادية التي يتم شحنها من خارج كندا: ينطبق حد التسجيل القياسي لضريبة السلع والخدمات (GST/HST) (30.000 دولار كندي). يتم التعامل مع رسوم الاستيراد والضرائب على الحدود.

تكوين الضرائب الكندية في Shopify:

يتعامل نظام الضرائب في Shopify مع الضرائب الكندية عند تكوينه بشكل صحيح:

  1. المسؤول > الإعدادات > الضرائب والرسوم > كندا
  2. تمكين تحصيل الضرائب الإقليمية لكل مقاطعة
  3. أضف رقم تسجيل ضريبة السلع والخدمات/HST الخاص بك
  4. يقوم Shopify تلقائيًا بتطبيق السعر المجمع الصحيح لكل مقاطعة

أستراليا ونيوزيلندا ضريبة السلع والخدمات

ضريبة السلع والخدمات الأسترالية:

  • معدل ضريبة السلع والخدمات القياسي: 10%
  • حد التسجيل للبائعين غير الأستراليين: 75000 دولار أسترالي في المبيعات الأسترالية سنويًا
  • ينطبق على: السلع المباعة للمستهلكين الأستراليين، والخدمات الرقمية، والسلع منخفضة القيمة (أقل من 1000 دولار أسترالي) المستوردة إلى أستراليا

بمجرد الوصول إلى حد 75000 دولار أسترالي: سجل للحصول على ضريبة السلع والخدمات لدى مكتب الضرائب الأسترالي (ATO)، وافرض ضريبة السلع والخدمات بنسبة 10% على المبيعات المؤهلة، وقدم بيانات النشاط التجاري ربع السنوية (BAS).

ضريبة السلع والخدمات في نيوزيلندا:

  • معدل ضريبة السلع والخدمات القياسي: 15%
  • حد التسجيل للبائعين غير النيوزيلنديين: 60,000 دولار نيوزيلندي في المبيعات النيوزيلندية سنويًا
  • ينطبق على: الخدمات الرقمية والسلع منخفضة القيمة (أقل من 1000 دولار نيوزيلندي) التي يتم شحنها إلى المستهلكين النيوزيلنديين

بناء نظام للامتثال الضريبي لعمليات Shopify العالمية

بالنسبة للتجار الذين يبيعون عبر ولايات قضائية متعددة، فإن النهج المنهجي يمنع فجوات الامتثال:

** حزمة الامتثال الضريبي **:

طبقةأداةالغرض
جمع الولايات المتحدةTaxJar أو Avalaraحساب المعدل + الإيداع التلقائي
ضريبة القيمة المضافة في الاتحاد الأوروبيQuaderno أو Taxually أو Avalaraملفات الاتحاد الأوروبي OSS/IOSS
ضريبة القيمة المضافة في المملكة المتحدةمحاسب او كواديرنوHMRC عوائد ربع سنوية
كندا ضريبة السلع والخدماتمحاسب أو أفالاراملفات فيدرالية + إقليمية
أستراليا ضريبة السلع والخدماتمحاسب أو أفالاراإيداع ATO BAS
مراقبة العلاقةتاكس جارتنبيه عند الاقتراب من العتبات
المزامنة المحاسبيةزيرو أو كويك بوكس ​​رؤية المسؤولية الضريبية في البيانات المالية

برامج الإفصاح الطوعي:

إذا كانت لديك التزامات ضريبية تاريخية غير مسجلة، فإن معظم الولايات والبلدان لديها برامج إفصاح طوعية تقلل العقوبات أو تلغيها مقابل الالتزام طوعًا. إن التصرف بشكل استباقي أقل تكلفة بكثير من الاستجابة لعملية التدقيق.


الأسئلة المتداولة

كيف أعرف إذا كان لدي رابطة ضريبة المبيعات في الولاية؟

لديك رابطة فعلية إذا كان لديك أي تواجد فعلي: مكتب أو مستودع أو موظفون أو مخزون مخزن (بما في ذلك مخزون Amazon FBA) في إحدى الولاية. لديك رابطة اقتصادية عندما تتجاوز إيرادات المبيعات أو عدد المعاملات عتبة الولاية - وهو الأكثر شيوعًا 100000 دولار أو 200 معاملة في السنة التقويمية. استخدم حاسبة الترابط الخاصة بـ TaxJar أو قم بتصدير طلبات Shopify الخاصة بك حسب الولاية لتحديد المكان الذي تقترب فيه من الحدود أو تتجاوزها.

ماذا يحدث إذا كنت مدينًا بضريبة المبيعات من السنوات السابقة؟

يتراكم التزام ضريبة المبيعات المتأخرة من تاريخ إنشاء العلاقة لأول مرة في الولاية، وليس من وقت بدء التقديم. ومع ذلك، فإن معظم الولايات لديها قوانين التقادم (عادة 3-4 سنوات). عادةً ما تتنازل برامج الإفصاح الطوعي عن العقوبات وتدعم أحيانًا الفوائد مقابل الالتزام بشكل استباقي. استشر محامي ضريبة المبيعات قبل الاتصال بالولايات بشأن المسؤولية الخلفية - يؤثر نهج الإفصاح بشكل كبير على نتائجك.

هل Shopify مسؤول عن تحصيل ضريبة المبيعات الخاصة بي وتحويلها؟

لا. Shopify عبارة عن منصة، وليست منسقة للسوق (للمتاجر المباشرة). باعتبارك تاجرًا، فأنت مسؤول عن تحصيل ضريبة المبيعات وحفظها وتحويلها. يوفر Shopify أدوات لحساب الضريبة وتحصيلها عند الخروج، ولكن الالتزام القانوني ومسؤولية الإيداع/التحويل تقع على عاتقك. (ملاحظة: إذا كنت تبيع من خلال Shopify Markets مع Shopify باعتباره البائع المسجل لأسواق معينة، فسيتم تطبيق قواعد مختلفة - اقرأ اتفاقية Shopify Markets الخاصة بك بعناية.)

هل أحتاج إلى تحصيل ضريبة القيمة المضافة لعملاء الاتحاد الأوروبي إذا قمت بالشحن من خارج الاتحاد الأوروبي؟

نعم، للسلع التي تقل قيمتها عن 150 يورو. يتطلب نظام IOSS الخاص بالاتحاد الأوروبي من البائعين من خارج الاتحاد الأوروبي جمع ضريبة القيمة المضافة وتحويلها للشحنات التي تقل قيمتها عن 150 يورو والتي يتم شحنها إلى المستهلكين في الاتحاد الأوروبي. التسجيل في IOSS (يتطلب وجود ممثل مالي للاتحاد الأوروبي للشركات خارج الاتحاد الأوروبي)، وجمع معدل ضريبة القيمة المضافة لبلد الوجهة عند الخروج، وتقديم إقرارات IOSS الشهرية. بالنسبة للسلع التي تزيد قيمتها عن 150 يورو، عادةً ما يتم التعامل مع ضريبة القيمة المضافة على الاستيراد على الحدود (من قبل العميل بموجب DDU، أو من خلالك بموجب ترتيبات DDP مع وكيل الشحن).

هل يمكنني فرض معدل قياسي واحد لضريبة القيمة المضافة في جميع دول الاتحاد الأوروبي لتبسيط الأمور؟

لا. بموجب نظام OSS، يجب عليك تحصيل ضريبة القيمة المضافة بالسعر المطبق في بلد العميل. على سبيل المثال، يدفع العميل في ألمانيا ضريبة القيمة المضافة بنسبة 19%، بينما يدفع العميل في فرنسا 20%، ويدفع العميل في المجر 27%. يتعامل برنامج حساب الضرائب الخاص بك مع هذا الأمر تلقائيًا — لن تحتاج أبدًا إلى حفظ معدلات كل بلد على حدة، ولكن لا يمكنك تطبيق معدل مختلط أو مبسط على عملاء الاتحاد الأوروبي.


الخطوات التالية

يعد الامتثال الضريبي العالمي لمتاجر Shopify أمرًا معقدًا للغاية، والأخطاء باهظة الثمن. بين الضرائب المتأخرة والعقوبات والعبء التشغيلي لتقديم الطلبات في ولايات قضائية متعددة، يستفيد معظم التجار من دعم الامتثال الضريبي الاحترافي.

تعمل خدمات المحاسبة التابعة لـ ECOSIRE وخدمات Shopify معًا لمساعدة تجار Shopify في إنشاء مسارات عمل مناسبة لتحصيل الضرائب، وتنفيذ أدوات الامتثال التلقائية، والتعامل مع المسؤولية التاريخية، والحفاظ على الامتثال المستمر مع توسع أعمالك على المستوى الدولي.

اتصل بفريق الامتثال الضريبي لتقييم التزاماتك الضريبية الحالية على Shopify وإنشاء خريطة طريق للامتثال.

E

بقلم

ECOSIRE Research and Development Team

بناء منتجات رقمية بمستوى المؤسسات في ECOSIRE. مشاركة رؤى حول تكاملات Odoo وأتمتة التجارة الإلكترونية وحلول الأعمال المدعومة بالذكاء الاصطناعي.

الدردشة على الواتساب